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建筑工地材料采购明细表

建筑工地材料采购流程

建筑施工单位一般需要购买什么材料

结构用材料:钢筋、水泥、石灰、沙石、钢材等 水暖用材料:钢管,其他材质管,管件等装饰用材料:门窗、幕墙玻璃、密封胶、油漆等电气用材料:电气开关、电缆及配管等建筑防水材料:油毡、防水涂料智能建筑用材料:网线,通信器材,防火报警材料还有些辅助措施材料:比如木材,铁钉等等 总之工地要买的材料很多,要说全很难。

建筑工地的材料月报表怎么做

1、记录项目部进、出的材料,收集各类经济发票,将材料分类列帐,随时可以为项目经理提供该工程,目前进出材料的账目(以收货物多少,已付款多少,还欠多少) 2、项目部管理人员工资每月的报表制作,要随时记录人员调动,因为工地人员调动很平常,项目经理每月发放工资前3天,必须送项目经理核实。3、项目部临时开支的报表,发票收集整理,随时入账待查。4、与项目经理一起,负责转账(业主发放工程款,有专业程序:地方性税务机关开税票——申请业主签付款报告——业主转账到建筑公司账号——缴纳建筑公司管理费——由建筑公司转账到项目经理账号) 工程项目部的会计总的来说,比其他企、事业单位要简单很多,至少不用向税务机关交资产财务报表、还要绕圈子做资产负债来规避税。

材料采购明细账的格式是什么

材料采购的账页格式采用三栏式,即借,贷,余三栏。 完成采购,验收入库的材料登记,采用数量金额式账页登记,即借方(增加)有数量、单价,金额,贷方和结存(余额)也是这样登记数量,单价,金额。 供参考。
应该是多栏式吧,存货才用数量金额式(参考就好)
材料采购-甲材料 -乙材料

材料出入库明细表

建义用 方可出入库管理软件 一款专业的货品入库,出库登记账管理软件,柯以代替传统的excel表格录入方式 只需简单地录入 入库单,出库单即可自动统计库存数量和出入库明细报表使用软件来做登记 不需要再为excel表格编写各种统计函数,效率高。可以从excel中导入导出客户资料,商品资料,员工档案等。可以设置表格的每列是否显示或不显示可以分配多账号实现完善的操作权限管理,分工协同操作可以自已设计单据的格式,可以保存单据信息,可设置自动备份,恢复数据,不怕丢失。软件安装很简单,操作也很容易,有视频教学演示,在线客服可远程演示培训 满意请采纳。
材料出入库(仓库)详细表格 材料出入库流程如下:  1. 资产的分类  资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。  公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。  ① 材料:原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料  ② 低值易耗品:一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品,相对于固定资产而言,单位价值在2000元以下(包含2000元)的物品  ③ 工程物资:工程物资是指用于不动产建造的建筑材料  ④ 固定资产:电子设备,房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等,单位价值在2000元以上的物品。 2. 单据的使用种类及填写要求  主要使用单据种类:提货单、收货单、领料单、出库单、入库单(除产成品)、产成品入库单、过磅单、出库领料单  销售清单。  3. 相关的出入库流程  大宗的物品采购,须由采购部门制作采购合同,并由采购负责人及相关领导签字后,进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门  ① 原材料的入库:  a.验收流程:使用单据:检验单、收货单。需要检验的材料,必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场,首先由检验人员对需检验的材料进行检验,并开具产品检验单,符合公司的要求后,将检验单交予库管人员,对方必须提供送货清单,由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量,实际数量/重量与送货单有误差,遵循企业有利原则,如送货单大于实际数量/重量,按照实际的数量和重量填写收货单;如送货单小于实际数量/重量,按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料,库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后,收货单一式四联,第一联:存根联、第二联:送货方联、第三联:记账联、第四联:保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。  如质量不符合要求,采购人员通知采购负责人处理。  b.入库流程:使用单据:入库单。物品验收完毕后,办理入库手续,由库管开具入库单,入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目,不得涂改,一张供应商一张单据,且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额,不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认,将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意:开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准;如送货单大于实际数量/重量,以实际收到的数量/重量为准。  ②原材料的领料流程:  使用单据:领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划,填写领料单,领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单,符合手续后给予领料。领料单一式三联:存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联,库管签字、领料员签字领料,库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后,每周末返财务记账。  ③原材料及产品的出库流程:  使用单据:提货单、出库单、销售清单。用途:a.原材料的销售及非生产使用b.产成品的出库。  首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码,将合同及相关附件的原件备案于财务部门。  a.办理提货。当销售业务发生时,销售部门填写销售清单,注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目,由业务员签字,销售负责人签字确认。一联交予财务,财务根据销售清单开具提货单,提货单一式五联,存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后,将二四联交予库管,三联交予车间主任,  b.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管,库管根据提货单开具出库单,出库单一式四联,存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联,业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员,销售人员自留一联,将记账联交予财务部,财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联,进行开票核对。  ④产成品入库流程  使用单据:产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表,开具自制产成品明细表(包含内容:产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间)检验部质检;质检出具报告,根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收,开具产成品入库单,产成品入库单一式四联,存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。

路桥施工所需要采购的材料清单,只要材料类型,大致规格就可以!

你得去采购地去采购,钢铁现在一天一个价。

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